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金财投资加强内部审计制度建设

文档来源:江苏省产权交易所 更新时间:22-04-18

    为进一步防范风险,保障合规经营,金财投资着力加强内部审计制度建设,有序开展内部审计工作,不断强化内审的监督和服务职能,提升内审质效。 

  
    金财投资先后印发《内部审计管理办法》《审计与风险控制委员会工作细则》《违规经营投资责任追究试行办法》等多项制度,规范内部审计运作,明确审计与风险控制委员会职责,建立违规经营责任追究工作机制,保证内部审计工作有章可依,有效发挥内部审计在公司经营合规化、内部管理规范化、风险防控常态化方面的监督服务作用。
  
    下一步,金财投资将继续贯彻落实国有资产监管各项政策,持续完善内部审计制度体系,不断提升内部审计监督效能,保障公司依法有序健康运行。
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